Auditoria Interna
A atividade de Auditoria Interna para o Sistema COFEM/COREMs foi criada pela RESOLUÇÃO COFEM Nº 42/2020. Essa atividade visa avaliar e auxiliar na governança do Sistema, comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais.
A Equipe Auditora é representada pela Comissão de Tomada de Contas (CTC), contando com a participação, na condição de Guia, do Assessor Contábil e, ainda, de um Observador a ser designado pela Presidência do Conselho.
Pareceres da Comissão de Tomara de Contas (CTC) do COREM 1R
Parecer da CTC sobre a prestação de contas do COREM 1R – Exercício 2023
Parecer da CTC sobre a prestação de contas do COREM 1R – Exercício 2022
Parecer da CTC sobre a prestação de contas do COREM 1R – Exercício 2021
Parecer da CTC sobre as Contas do COREM 1R – Exercício 2020
Declaração da CTC sobre Prestação de Contas do COREM 1R – Exercício 2020
Parecer da CTC sobre as Contas do COREM 1R – Exercício 2019
Pareceres da Comissão de Tomara de Contas (CTC) do Conselho Federal de Museologia (COFEM)
Parecer da CTC COFEM sobre a prestação de contas do COREM 1R – Exercício 2022
Parecer da CTC COFEM sobre a prestação de contas do COREM 1R – Exercício 2021